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中铁十一局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部精轧螺纹钢询价采购公告

招标-询价 2024-05-12 纠错
项目编号: ZT1105-CDW-XJ-2024-09
业主 单位

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代理 单位

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  • 公告详情
  • 项目进度

正文

****成达*高速铁路工程指挥部

********采购公告

****编号:******-***-**-****-**

尊敬的框架协议供应商:

本着公平、公正、公开、诚实信用的原则,诚挚的邀请贵公司参与我项目经理部****采购的询比价报价工作。

*、项目概况

成达***标****段位于****市****区境内,正线长度**.*****。成达***标****段里程****+***.**~*****+***,正线长度〈该段有车站*座(岳溪站)&**;,路基*处/*.*****,桥梁*座/*.*****,现浇双线箱梁**孔,隧道*.*座/*.*****,双块式无砟道床及轨枕桥运输安装**.*****;桥隧比**.**%。

合同工期:**个月,****年**月**日~****年**月**日。

*、****内容

本次计划****进行****,****内容如下:

****物资*览表

序号

包件号

物资名称

规格型号

计量单位

数量

备注

*

******

****

****** ****

**


*

****

****** ****

**


*

****

****** ****

**


说明:*.表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终结算按照实际加工数量结算。

*、技术质量及报价要求

*. ****各项技术性能要符合满足**/******-****的要求,质量满足甲方项目部正常使用的要求,保证产品的质量合格;

*.报价按要求综合报价,包含但不限于材料费、搬运、储存、装车、运杂、售后服务费、利润、税费等除到场所需的*切费用。

*、结算及付款方式

*.乙方运至甲方施工现场的材料,经有资质的检测部门鉴定合格后,根据供货数量,开具发票进行结算,每月结算时,乙方须出具由税务机关监制的正规增值税专用发票,无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的*切损失由乙方全部负责,同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

*.每个月**日为双方价款结算日期(即上月**日至当月**日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票,并自发票开具之日起*日内传递给甲方。甲乙双方在增值税专用发票传递过程中必须留取相应的交接签证手续。待甲方对发票进行认证以后,按发票金额*个月内无息支付该批货款**%,*个月内无息支付该批货款**%,**个月内无息支付该批货款**%。

*、报价人资格要求

*.注册资本金达到****元人民币及以上;

*.有相应材料生产经验优先;

*.本次****不接受在最新*期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被采购人或其上级单位列入限制交易供应商名单的供应商。

*、报价人需要提供的资料

*.营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证、授权委托书、报价表。所有资料需加盖公司鲜章。

*.生产厂家资质,产品质量检测报告等质量证明文件。

*、****报名截止时间

有意参加本次****采购的报价人须在****平台*****://***.******.**)完成供应商注册,并于****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分在网上完成报名工作。

*、****截止时间

凡有意参加本次****采购的报价人,请于 ****年*月**日中午**时**分 前提交报价。截止时间前未完成报价文件传输的,视为放弃报价。

供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。

*、联系方式

采购人名称:****成达*高速铁路工程指挥部

地址:****市****区岳溪镇

人:****

联系电话:***********

电子邮箱:**********@**.***

****

成达*高速铁路工程指挥部

****年*月**日


****成达*高速铁路工程指挥部:

我方已经仔细阅读****编号:******-***-**-****-******公告,愿意参加******-***-**-****-**的报价,若中标我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,我方报价如下:

序号

物资名称

规格型号

技术质量标准

计量单位

数量

不含税单价(元)

税率(%)

含税单价(元)

不含税金额(元)

价税合计金额(元)

运输方式

运距(**)

备注

*

****

****** ****

**/******-****

**









*

****

****** ****

**/******-****

**









*

****

****** ****

**/******-****

**









合计




***









不含税金额(大写)


含税金额(大写)


说明:我方同意报价表在规定的报价截止日期起**天内有效,对我方具有约束力,并可随时接受中标。我方慎重保证,报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的,*旦发现上述资料和信息的失实和错误,贵方将有权宣布本单位报价作废。在正式合同准备签订或执行之前,本报价表、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不*定接受最低价或收到的任何报价文件。

*.以上单价为货到工地(****人指定地点)采购综合单价,为固定单价,包含出厂价、装运费、税费、利润等*切费用。需方不再承担其他任何费用。

*. 供方提供的发票必须为增值税专用发票,采用*票制,以上报价均指含税报价。

*. 表中数量为计划数量,实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位:(盖章) 人: 电话:

法人或授权委托人:(签字) 日期:


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