万州经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明
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正文
*、****经济技术开发区管理委员会基本情况
(*)职能职责
*是贯彻执行国家有关法律、法规和政策、执行市政府有关决定、命令和指示;研究制订并发布开发区的规章制度和重大政策。*是负责编制开发区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划,开发区建设规划和建设项目选址定点,按规定报经批准后组织实施;统*规划、建设和管理开发区内基础设施和公共设施;负责开发区建筑管理和建筑市场管理。*是负责制订和实施开发区产业发展计划;负责开发区招商引资,研究制订招商引资优惠政策并负责监督实施;按规定权限审批或审核进区投资项目、科技开发项目。*是负责开发区国民经济的综合统计、专项统计工作。*是负责开发区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及审计,统筹安排财政专项资金。*是负责协调有关部门在开发区的派出机构或分支机构的工作。*是承办市、区政府交办的其他事项。
(*)机构设置
****经济技术开发区管理委员会下设办公室、经济发展局、投资促进局、财务局、建设管理局、应急局、生态环境局、经服中心*个内设机构。市场监管所、治安支队、纪检监察组、中心检察室、经开区税务局*个派驻部门及经开区老年协会、企业党工委、经开区工会和经开区企业工会*个群团组织。
(*)单位构成
从单位构成看,****经开区下设内设机构、派驻单位和群团组织纳入本部门****年度决算,除经服中心有独立的法人资格和账务核算体系外,其余内设部门及派驻部门的支出经费并由财务局统*核算****年财政供养人员***人,其中行政**人,事业人员**人。
*、部门(单位)决算情况说明
(*)收入支出决算总体情况说明
*.总体情况。本部门****年度收入总计****.***元,支出总计****.***元。
*.收入情况。本部门****年度收入合计****.***元,其中:财政拨款收入****.***元,占***%。
*.支出情况。本部门****年度支出合计****.***元。其中:基本支出****.***元;项目支出****.***元。
*.结转结余情况。本部门****年度无结转结余。
(*)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门****年度财政拨款收入****.***元,占年度收入***%;财政拨款支出****.***元,主要用于以下几个方面:*.*般公共服务支出****.***元;*.社会保障与就业支出***.***元;*.卫生健康支出***.***元;*.住房保障支出***.***元;****年财政拨款收支持平,与****年比较,收支呈下降趋势。
(*)*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门****年度*般公共预算基本支出****.***元。其中:人员经费****.***元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费和对个人和家庭的补助等;公用经费****.***元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费和采购办公设备等。
*、“*公”经费情况说明
(*)“*公”经费支出总体情况说明
****年度本单位“*公”经费支出共计***.***元,较年初预算数减少*.***元,主要原因*是认真贯彻落实中央*项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“*公”经费,全年实际支出有所下降。
(*)“*公”经费分项支出情况
****年度本单位公务车运行维护费**.***元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资考察等工作所需的****租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
****年度本单位公务接待费***.***元,主要用于接待来*考察投资的招商引资客商。
(*)“*公”经费实物量情况
****年度本部门因公出国(境)共计*人;公务用车购置*辆,公务车保有量为**辆;国内公务接待****批次****人。****年本部门招商引资和公务接待费共计***.***元,****运行维护费**.***元,接待人数费用和****运行费用与上年相比呈下降趋势。
*、其他需要说明的事项
(*)机关运行经费情况说明
****年度本部门机关运行经费支出****.***元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。
(*)国有资产占用情况说明
本单位有******辆,其中,机要通信用车*辆、应急保障用车*辆。
(*)政府采购支出情况说明
****年度本单位政府采购支出总额****.***元,其中政府采购服务支出****.***元;授予中小企业和小微企业合同金额***.***元。
*、预算绩效管理情况说明
(*)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效评价工作实施方案的要求,我单位对****年的*般性项目开展了绩效评价,其中,以委托第*方形式开展绩效评价,从评价情况来看,****年的*般性项目的绩效评价已完成,从投入、过程、产出、效果来看,*般性项目绩效评价都按标准落实到位,进*步增强了预算绩效评价意识,增强了预算资金使用单位绩效意识和资金管理水平,达到预期效果。
(*)绩效评价结果
****年度*般性项目绩效自评表 |
|||||||||||
项目名称: |
区域整体评价 |
项目编码: |
********************* |
自评总分: |
***.** |
||||||
项目主管部门: |
****经济技术开发区管理委员会 |
财政归口处室: |
预算科 |
部门联系人: |
**** |
电话 |
*********** |
||||
资金情况 |
|||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||
年度总金额 |
*.** |
***,***.** |
***,***.** |
||||||||
其中:财政拨款 |
*.** |
***,***.** |
***,***.** |
*** |
**.** |
**.** |
|||||
绩效目标 |
|||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
完成区域整体评价编制工作。 |
已完成。 |
||||||||||
绩效指标 |
|||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
编制规划数量 |
个(台、套、件、辆) |
≥ |
* |
* |
* |
*** |
** |
** |
|||
正式实施比例 |
% |
≥ |
** |
*** |
* |
*** |
** |
** |
|||
规划合格率 |
% |
≥ |
** |
*** |
* |
*** |
** |
** |
|||
规划编制按时完成率 |
% |
≥ |
** |
*** |
* |
*** |
** |
** |
|||
降低经开区范围内建设项目建设成本 |
定性 |
有效改善 |
* |
* |
*** |
** |
** |
||||
使用者满意度 |
% |
≥ |
** |
*** |
* |
*** |
** |
** |
****年度重点项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目名称: |
****经开区应急指挥中心资产租赁 |
项目编码: |
********************* |
自评总分: |
***.** |
||||||||||||
项目主管部门: |
****经济技术开发区管理委员会 |
财政归口处室: |
预算科 |
部门联系人: |
毛大莉 |
电话 |
*********** |
||||||||||
资金情况 |
|||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||
年度总金额 |
*.** |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
||||||||||||||
其中:财政拨款 |
*.** |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*** |
**.** |
**.** |
|||||||||||
绩效目标 |
|||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
本项采购为****经开区应急指挥中心资产租赁,确保应急指挥平台处于正常状态。 |
全年安全平稳运行。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
|||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
||||||
资产租赁成本 |
元/年 |
≤ |
******* |
******* |
* |
*** |
** |
** |
|||||||||
租赁时长 |
年 |
≤ |
* |
* |
* |
*** |
** |
** |
|||||||||
促进企业安全生产 |
定性 |
有效改善 |
* |
* |
*** |
** |
** |
||||||||||
保障*龙园安全稳定 |
定性 |
有效改善 |
* |
* |
*** |
** |
** |
||||||||||
提升经开区安全质量 |
定性 |
有效改善 |
* |
* |
*** |
** |
** |
||||||||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
** |
** |
* |
*** |
** |
** |
*、专业名词解释
(*)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括*般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(*)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(*)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(*)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(*)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(*)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(*)结余分配:指单位当年结余的分配情况。
(*)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(*)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(*)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(**)“*公”经费:指用*般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含****购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(**)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(**)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(**)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(**)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(**)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
*、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:***-********
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