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山西三建集团-第九分公司建业云境建设项目(一标段)-安装材料采购

招标-询价 2024-08-16 纠错
项目编号: XJBH20240000021037
业主 单位

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代理 单位

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  • 项目进度

正文

基本内容
采购名称: **** 采购编号: ****************** 采购申请编号: ****************** 采购单位: *****建集团有限公司 所属项目: ****项目会客厅、*#*#*#*#楼及部分车库 报名截止: ****-**-** **:** 报价截止: ****-**-** **:** 收货截止: ****-**-** 单次收货上限: **天 采购方式: ****
商机分类:物料类/周转材料、手头工具 采购类型:物料 ****文件: *****://***.******.***/*****/***/******/******/********?**=*************
点击查看公告内容: *-*建业云境****采购方案.****
采购清单:
商务条款
****方式: 公开**** 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: ****省****市****县****省****市****县南大街***号(原糖厂)
供应商资格要求
投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入****建投不合格供应商名录,企业信用良好,无不良交易记录。
补充信息
备注:

供应周期:****年*月*日——****年*月*日 交货地点:****省****市****县南大街***号(原糖厂) 结算方式:甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票,*式*份,双方各持*份。每月**日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单,乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票,验单与发票相符后*同装订,交甲方材料员到财务科挂账,作为付款的依据。/点数、尺量 付款方式: 料具无预付款,建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的**%付款,工程竣工验收合格后付至挂账金额的**%,剩余**%在质保期满*年内付款金额至**%, 剩余*%质保金*年内无质量问题后无息付清。 验收标准:出厂检验由乙方自行负责,随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书;货到工地后,甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车;卸车后按备料单进行验收,具体验收方式为 尺量、 点数 ,如验收不合格不接受本批材料,如缺货少货由乙方自行负责补齐。 招标标的物的技术要求:按国家相关标准规定执行;材料的各项技术指标均应符合规范和图集设计要求;没有国家标准有部颁标准的,按部颁标准执行;没有国家和部颁标准的,按行业标准执行。

附件:
联系方式
联系人:王会琴
联系方式:***********
联系人:芦璐
联系方式:***********
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