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山西三建集团有限公司晋城分公司-高平丹河下庄段水质净化改造与提升工程(001第一标段)项目-预拌商品混凝土采购

招标-询价 2024-05-22 纠错
项目编号: XJBH20240000013184
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正文

基本内容
采购名称: *****建集团有限公司****分公司-****丹河下庄段水质净化改造与提升工程(***第*标段)项目-预拌商品****采购 采购编号: ****************** 采购申请编号: ****************** 采购单位: *****建集团有限公司 所属项目: ****丹河下庄段水质净化改造与提升工程(***第*标段) 报名截止: ****-**-** **:** 报价截止: ****-**-** **:** 收货截止: ****-**-** 单次收货上限: 天 采购方式: ****
商机分类:物料类/**** 采购类型:物料 ****文件: *****://***.******.***/*****/***/******/******/********?**=************* 采购清单:
商务条款
****方式: 公开**** 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: ****省****市****市****省****市河西镇下庄村南部*河湿地
供应商资格要求
投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入****建投不合格供应商名录,企业信用良好,无不良交易记录。
补充信息
备注:

供应周期:****年*月**日——****年**月**日 交货地点:****省****市河西镇下庄村南部*河湿地 结算方式: *、计量方式:以甲方签收的发货单作为结算参考依据。 *、结算流程:乙方每月**日前持甲方签收的发货单到甲方施工员处复核,核实后报工程管理科,经工程管理科审核合格后出具结算件(未经工程管理科审核的结算件不作为双方结算挂账及付款的依据),凭结算件作为开具发票的依据。由乙方负责人将增值税专用发票交于甲方指定人***************,经基层单位分管领导审核签字后由其负责到甲方财务科挂账,未在甲方财务科挂账,为甲方不欠乙方材料款,甲方不承担付款义务。 付款方式: 供货无预付款,建设单位支付的工程款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的**% 支付,工程结束*个月内付至全部****款项的**%,留**%的尾款在保修期满*个月内无息付清(双方约定的保修期为*年;保修期自单位工程竣工验收合格之日起计算)。 验收标准:按国家标准现行标准执行。 招标标的物的技术要求: 砂宜使用中砂,含泥量不得大于*.*%,泥块含量不得大于*.*%。砂率宜为**%~**%;拌制****所用的水,应采用饮用水,严禁使用碱、氯含量超标的海水或工业废水等其他水。 特殊情况说明: 供应单价为送至施工现场价格,含料具原价、损耗、运费、装卸车费及税金

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