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广西路桥工程集团有限公司市政分公司南宁轨道6号线一期2标项目玻璃纤维筋采购公告

招标-询价 2024-05-14 纠错
项目编号: 600000
业主 单位

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代理 单位

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  • 公告详情
  • 项目进度

正文

标段\包信息
标段\包名称 ****路桥工程集团有限公司市政分公司****轨道*号线*期*标玻璃纤维筋采购
标段\包编号 * 标段\包预算 ******.**元/人民币
标段包内容 玻璃纤维筋

关联标段:
****路桥工程集团有限公司市政分公司****轨道*号线*期*标玻璃纤维筋采购
截止时间:****-**-**

公告内容:

****公告

****路桥工程集团有限公司市政分公司****轨道*号线*期*标项目**工区、**工区采购施工用玻璃纤维筋,现以公开****方式采购,具体数量规格如下:

序号

材料名称

规格型号

单位

数量

采购项目

备注

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

*****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

*****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

*型卡扣

各种规格

*****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

***

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*

玻璃纤维筋(****)

φ**

*****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

**

*型卡扣

各种规格

****

****轨道*号线*期*标**工区

耐碱

*、供应商资格要求:

*、参与报价的供应商应且具有相关材料的销售业绩。

*、列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信公告的,以及在我公司有信誉不佳或有过不良履约记录者,不接受报名。

*、评审办法:

*、本次采购评审方式: 合理最低价法(最低报价法),以综合有效报价(不含税)最低价者为成交候选人

*、如第*名主动放弃成交或被投诉且核实情况属实时,取消其成交资格,则可推荐有效报价第*名的供应商为成交候选人,以此类推。

*、若*个及以上供应商综合有效报价(含税) 最低,则推荐报价日期最早的供应商。

*、报价要求:

*、报价应为含税到位价。报价单价应包含产品单价、运杂费中转装卸车费或快递取件费、装车费税费等*切相关费用

*、报价有效期内供应商可多次报价调整报价,以最后*次确认报价为准。

*、为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****路桥工程集团有限公司的交易行为。

*、本次结算采用*票制需要供应商开具增值税专用发票。

*、供应商需按****清单规格、质量要求技术标准进行报价,未征得采购人同意擅自备注变更规格报价为无效报价。

*、在本次****采购中,若供应商存在已承诺供应(定标表评审完毕)或已签订合同后又提出无法供应及履约的,该供应商在*个月内不得参与本项目组织的所有材料的采购活动,禁止时间自放弃履约之日起,*个月内报价无效

*、收货要求:

*、供货期限合同签订之日起至甲方项目完工为止,具体视项目进度而定。(分批次供货,单次供货计划下单后*日内送达)

*、收货地址:

①****轨道*号线*期*标**工区:****壮族自治区****市青秀区仙葫大道西***号天葫医药公司附近施工点。

②****轨道*号线*期*标**工区:****壮族自治区****市青秀区仙葫大道西仙葫天池山广场附近施工点。

*、收货联系人及电话:龚成旭 ***********

*、交货时应随车附带产品质量合格证及采购人业主或监理工程师认为需要的*切产品证明资料。

*、技术标准要求:

产品质量应满足:玻璃纤维直筋(主筋)保证抗剪强度**≥******,抗拉强度标准值**≥******(****≤*<****)、**≥******(****≤*<****),弹性模量*≥*****,极限应变?≥ *.*%。为增强玻璃纤维筋与混凝土的粘结力,要求玻璃纤维筋采用全螺纹结构,禁止喷砂。玻璃纤维筋需要采用耐碱玻璃纤维,无饱和基树脂。除此之外还应符合最新国家标准,以及项目业主和施工图纸规定的相关标准

*、供应要求:

*、按****公告规定的到货时间、地点准时交货,供应商若不能按期交货,请勿报价。

*、验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,采购人做退货处理,所造成的所有损失由供应商承担。

*、供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第*方检验报告及合格证,*式*份,每页需加盖供应商公司公章,电子产品需要*包凭证等。

*、结算要求:

*、*票制结算,以上月**日至本月**日为结算周期,每月**-**日进行对账结算,依据采购人验收签认质量合同的数量进行结算。

*、支付方式,成交人出具合格增值税专用发票后,**日内,采购人支付该批次结算款总额**%,余下**%作为合同履约保证金,合同履约保证金在合同履行完毕双方完成最终结算后*个月内无息支付。【如成交人月**日后提供增值税专用发票的,该期的结算数据做为下下个月资金支付计划的审批依据。】

*、开票信息

名称:****路桥工程集团有限公司

纳税人识别号:******************

地址:****市良庆区平乐大道**号

注册电话:****-*******

开户行:建行****新城支行营业部

账号:********************

*开票公司必须要与销售公司名称*致,并同时附清单加盖公章。

*、采购人在收到供应商合格货物及有效发票后,再按约定的方式进行货款支付。

*、采购人

(*)采购人:****路桥工程集团有限公司市政分公司

(*)采购联系人:

分公司联系方式:戴女士****-*******

项目联系人:**** ***********

****路桥工程集团有限公司市政分公司

****年*月**




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