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山西三建集团-大同分公司阳光郦景星湖湾项目二期工程-聚苯板材料采购

招标-询价 2024-04-30 纠错
项目编号: XJBH20240000011098
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代理 单位

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  • 项目进度

正文

基本内容
采购名称: *****建集团-****分公司****项目*期工程-聚苯板材料采购 采购编号: ****************** 采购申请编号: ****************** 采购单位: *****建集团有限公司 所属项目: ****项目*期工程 报名截止: ****-**-** **:** 报价截止: ****-**-** **:** 收货截止: ****-**-** 单次收货上限: *天 采购方式: ****
商机分类:物料类/地材 采购类型:物料 ****文件: *****://***.******.***/*****/***/******/******/********?**=************* 采购清单:
商务条款
****方式: 公开**** 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: ****省****市平城区****省****市经济开发区恒安街道南侧
供应商资格要求
投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入****建投不合格供应商名录,企业信用良好,无不良交易记录。
补充信息
备注:

供应周期:****年*月**日——****年*月*日 交货地点:****省****市经济开发区恒安街道南侧 结算方式:乙方供货到达现场后,甲方人员进行现场点数,甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票,*式*份,双方各持*份。每月**日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单,乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票,验单与发票相符后*同装订,交甲方材料员到财务科挂账,作为付款的依据。 付款方式:料具无预付款,建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的**%付款,留**%的尾款按建设单位约定付款比例同期支付。 验收报告:出厂检验由乙方自行负责,随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书;乙方将货物送至指定地点后,由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收,数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员(甲方验收人*(项目经理):武玉斌 电话:***********和甲方验收人*(材料主管)贾全宇 电话:***********)同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认,并以此作为结算的有效依据,但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。 招标标的物的技术要求:如达不到标准,甲方有权拒收,乙方应予以更换合格产品

附件:
联系方式
联系人:贾全宇
联系方式:***********
联系人:****
联系方式:***********
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