内江市东兴区人民医院医疗收费和采购管理情况专项审计
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正文
根据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)第***条的规定,****市****区审计局派出审计组于****年*月**日至*月**日,对****市****区人民医院(以下简称区人民医院)的医疗收费和采购管理情况进行了就地审计。对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。
*、基本情况
****区人民医院是****区财政差额补助的事业单位,为非营利性*级乙等综合医院。根据区人民医院提供的年度部门财政决算报表反映,****年至****年总收入*****.**元,总支出(不含结余分配、年末结转和结余)*****.***元。
*、审计评价意见
审计调查结果表明,近*年,区人民医院在医疗收费管理、药械采购,信息系统建设等方面,成立了医用耗材管理委员会、建立了以院长为第*责任人的信息化建设以及信息化安全领导小组,制定了《医药收费复核制度》《药品采购管理制度》《医用耗材管理办法》《医用耗材重审委员会职责》《信息系统授权管理制度》《信息数据保护制度》等内控制度。但审计调查也发现,区人民医院还存在部分医疗收费违规、医疗设备采购不规范等方面问题,有待进*步改进和纠正。
*、审计发现的主要问题和处理意见
(*)医疗收费方面存在的问题
*是部分项目重复收取医疗服务项目费用。*是部分项目超标准收取医疗服务项目费用。*是部分项目串换收取医疗服务项目。*是部分项目扩大范围收费。*是部分项目打捆收费。*是部分项目自行分析规则收费。
(*)药械采购方面存在的问题
*是药械采购制度不完善。*是药品采购合同签订不规范。*是违反采购相关管理规定。
(*)网络与数据安全方面存在的问题
*是医患数据存在较大安全风险。*是网络安全主体责任落实不力。
*、审计处理及整改情况
对上述问题,****区审计局已依法出具审计报告,要求****区人民医院及时整改。针对存在的问题,****区审计局对医疗收费、药械采购、网络与数据安全等方面向****区人民医院提出了建议。
****区人民医院对审计查出的问题正在整改中,具体整改结果由****区人民医院向社会公告。
****市****区审计局
****年*月**日
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